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更新日:2025年12月15日

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目次

港区の家計簿

区では、毎年6月と12月の年2回、財政状況についてお知らせしています。

今回は、令和6年度決算のあらましと、令和7年度上半期(4月から9月)の予算執行状況等についてお知らせします。
※計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数処理を行っていないため、合計等と一致しない場合があります。

令和6年度決算のあらまし

一般会計

令和6年度は、アフターコロナに向けて、にぎわいとやさしさに満ちた港区へ力強く踏み出すため、8回にわたり補正予算を編成し、直面する課題に機動的に取り組みました。

歳入決算額は、特別区税や地方創生臨時交付金に係る都支出金等の増加により、前年度比239億円、率にして13.3パーセント増の2,042億円となりました。

歳出決算額は、総務費における東麻布二丁目複合施設整備、土木費における浜松町二丁目地区市街地再開発事業支援、教育費における御田小学校改築が増となったこと等により、前年度比208億円、率にして12.4パーセント増の1,891億円となりました(歳入歳出決算額、歳入歳出決算年度別比較)。

経常収支比率は、特別区税等の増収に伴う経常一般財源の増により、前年度比6.1ポイント減の64.6パーセントとなりました。
※経常収支比率とは、地方財政状況調査において、国が示す全国統一の基準に基づく会計上で算出された、財政の弾力性を示す総合的な指標です。この比率が高いほど新たな住民ニーズに対応できる余地が少なく、財政は硬直化していることになります。

一般会計歳入歳出決算額

歳入

歳入決算額 2,041億6,786万円

特別区税

1,137億円(55.7パーセント)

国・都支出金

360億円(17.6パーセント)

地方消費税交付金

155億円(7.6パーセント)

使用料及び手数料

106億円(5.2パーセント)

その他

284億円(13.9パーセント)

歳出

歳出決算額 1,890億5,480万円

民生費

678億円(35.9パーセント)

総務費

359億円(19.0パーセント)

教育費

297億円(15.7パーセント)

土木費

210億円(11.1パーセント)

環境清掃費

72億円(3.8パーセント)

衛生費

66億円(3.5パーセント)

公債費

0.2億円(0.0パーセント)

その他

208億円(11.0パーセント)

歳入歳出差引
(形式収支)

151億1,306万円

このうち、翌年度に繰り越すべき財源である6億8,997万円を差し引いた144億2, 309万円(実質収支)の半分を財政調整基金に繰り入れました(残りは令和7年度予算の繰越金として計上)。

歳入歳出決算額

一般会計歳入歳出決算年度別比較

歳入

区分

令和6年度決算額

令和5年度決算額

増減額

備考

特別区税

1,136億5,180万円

956億394万円

180億4,786万円

特別区民税やたばこ税等

地方消費税交付金

155億2,276万円

146億3,674万円

8億8,602万円

地方消費税のうち、区へ交付されるもの

特別区交付金

29億3,574万円

38億2,517万円

△8億8,943万円

特別区財政調整交付金

分担金及び負担金

11億8,503万円

12億5,706万円

△7,203万円

保育園の保育料等

使用料及び手数料

106億4,447万円

106億7,512万円

△3,065万円

施設の使用料や住民票の発行手数料等

国庫支出金

191億1,678万円

173億4,208万円

17億7,470万円

国からの負担金・補助金等

都支出金

168億5,506万円

146億876万円

22億4,630万円

東京都からの負担金・補助金等

繰入金

22億4,244万円

40億1,668万円

△17億7,425万円

基金等からの繰入金

その他

220億1,377万円

182億9,269万円

37億2,109万円

各種交付金、寄附金等

歳入合計

2,041億6,786万円

1,802億5,825万円

239億961万円

 

歳出

区分

令和6年度決算額

令和5年度決算額

増減額

備考

議会費

6億9,872万円

6億9,796万円

76万円

議会の運営のための経費

総務費

358億8,404万円

277億1,184万円

81億7,220万円

区役所の運営や防災のための経費

環境清掃費

71億9,531万円

64億8,801万円

7億730万円

環境保全や清掃事業のための経費

民生費

678億2,008万円

672億2,194万円

5億9,813万円

高齢者や障害者、子どもの福祉のための経費

衛生費

66億4,725万円

73億6,159万円

△7億1,434万円

健康を守るための経費

産業経済費

34億621万円

45億1,418万円

△11億797万円

産業振興のための経費

土木費

209億8,674万円

180億6,008万円

29億2,666万円

道路、公園、住宅の整備等のための経費

教育費

296億7,860万円

191億854万円

105億7,006万円

学校教育や社会教育等のための経費

公債費

2,348万円

3,181万円

△834万円

特別区債の返済のための経費

諸支出金

167億1,437万円

170億2,225万円

△3億788万円

基金の積み立て等のための経費

予備費※

緊急の支出のための経費

歳出合計

1,890億5,480万円

1,682億1,822万円

208億3,658万円

 

※令和6年度の予備費は予算額13億円のうち、8億5,960万円を各経費の財源として活用しました。

国民健康保険事業会計歳入歳出決算額

主に自営業の人を対象とした健康保険事業の収支を表したものです。

歳入

歳入決算額 254億6,580万円

都支出金

133億円(52.2パーセント)

国民健康保険料

81億円(31.7パーセント)

その他

41億円(16.0パーセント)

歳出

歳出決算額 249億222万円

保険給付費

131億円(52.7パーセント)

国民健康保険事業費納付金

108億円(43.4パーセント)

その他

10億円(3.8パーセント)

歳入歳出差引
(形式収支)

収支5億6,358万円は令和7年度予算への繰越金として計上

国民健康保険事業会計歳入歳出決算額

後期高齢者医療会計歳入歳出決算額

主に75歳以上の高齢者を対象とした医療事業の収支を表したものです。

歳入

歳入決算額 72億7,856万円

後期高齢者医療保険料

47億円(64.4パーセント)

繰入金

24億円(32.4パーセント)

その他

2億円(3.2パーセント)

歳出

歳出決算額 71億7,803万円

広域連合負担金

67億円(94.0パーセント)

その他

4億円(6.0パーセント)

歳入歳出差引
(形式収支)

収支1億52万円は令和7年度予算への繰越金として計上

後期高齢者医療会計歳入歳出決算額

介護保険会計歳入歳出決算額

介護を要する人への介護サービス等の提供を行う保険事業の収支を表したものです。

歳入

歳入決算額 188億3,711万円

介護保険料

46億円(24.5パーセント)

支払基金交付金

44億円(23.6パーセント)

繰入金

33億円(17.5パーセント)

国庫支出金

33億円(17.3パーセント)

その他

32億円(17.2パーセント)

歳出

歳出決算額 181億8,671万円

保険給付費

158億円(87.1パーセント)

その他

23億円(12.9パーセント)

歳入歳出差引
(形式収支)

収支6億5,039万円は令和7年度予算への繰越金として計上

介護保険会計歳入歳出決算額

令和7年度上半期(4月から9月)の予算執行状況等(9月30日現在)

一般会計

歳入

収入済額 944億163万円(収入率45.5パーセント)

予算現額

2,073億3,121万円

特別区税

535億円

使用料及び手数料

100億円

地方消費税交付金

97億円

国・都支出金

88億円

その他

124億円

収入見込額

1,129億円

一般会計 歳入

歳出

支出済額 705億8,656万円(執行率34.0パーセント)

予算現額

2,073億3,121万円

民生費

292億円

総務費

155億円

教育費

78億円

土木費

49億円

その他

131億円

支出予定額

1,367億円

一般会計 歳出

国民健康保険事業会計

歳入

収入済額 114億8,869万円(収入率45.5パーセント)

予算現額

252億3,234万円

都支出金

57億円

国民健康保険料

37億円

その他

21億円

収入見込額

137億円

国民健康保険事業会計 歳入

歳出

支出済額 85億957万円(執行率33.7パーセント)

予算現額

252億3,234万円

保険給付費

57億円

国民健康保険事業費納付金

25億円

その他

3億円

支出予定額

167億円

国民健康保険事業会計 歳出

後期高齢者医療会計

歳入

収入済額 29億2,242万円(収入率40.5パーセント)

予算現額

72億2,275万円

後期高齢者医療保険料

15億円

繰入金

13億円

その他

1億円

収入見込額

43億円

後期高齢者医療会計 歳入

歳出

支出済額 21億1,690万円(執行率29.3パーセント)

予算現額

72億2,275万円

広域連合負担金

20億円

その他

1億円

支出予定額

51億円

後期高齢者医療会計 歳出

介護保険会計

歳入

収入済額 102億5,572万円(収入率53.3パーセント)

予算現額

192億5,470万円

介護保険料

23億円

支払基金交付金

22億円

国庫支出金

16億円

その他

42億円

収入見込額

90億円

介護保険会計 歳入

歳出

支出済額 73億5,788万円(執行率38.2パーセント)

予算現額

192億5,470万円

保険給付費

68億円

地域支援事業費

3億円

その他

3億円

支出予定額

119億円

介護保険会計 歳出

基金の現在高(9月30日現在)

2,451億9,543万円
前年同期に比べ、343億2,583万円増加

特別区債の現在高(9月30日現在)

278万円
前年同期に比べ、1,167万円減少

区民負担の概況

令和7年度分の特別区民税課税額(9月30日現在) 1,145億1,605万円

  • 区民1人当たり 42万4,141円
    前年同期に比べ、1万6,338円増加
  • 1世帯当たり 73万6,390円
    前年同期に比べ、2万7,268円増加
  • 納税義務者1人当たり 71万1,731円
    前年同期に比べ、2万4,665円増加

※人口(26万9,995人)、世帯数(15万5,510世帯)は令和7年10月1日現在、納税義務者数(16万898人)は令和7年9月30日現在
※特別区民税の額には滞納繰越分を含みます。

一時借入金

一時的に資金が不足するときに、年度内に返済することを条件に金融機関等から借りる資金のことをいいますが、実績はありません。

公有財産の現況(9月30日現在)

種別

内訳

数量

金額

土地

区役所・学校・公園等の敷地

261カ所 796,880.99平方メートル

7,275億7,461万円

建物

区役所・学校・公園等の建物

364棟 768,582.15平方メートル

2,165億1,006万円

工作物

区役所・学校・公園等の工作物

47億8,549万円

物権

地上権

1カ所 1,964.70平方メートル

1,020万円

有価証券

株式

3億4,774万円

出資による権利

財団法人等への出資金

5億5,894万円

無体財産権

商標権

11件

190万円

合計

9,497億8,894万円

令和8年度一般会計当初予算の予算要求額がまとまりました(12月1日現在)

7月下旬から、区民ニーズや予算編成方針を踏まえて令和8年度に実施する事業を各部門において検討し、実施に必要な経費をまとめました(令和8年度当初予算「一般会計」の要求状況(歳出))。

また、各部門の新規事業とレベルアップ(拡充する)事業の要求額や要求の考え方等を、港区ホームページで順次公開します。

今後、限られた財源の中で各事業をより効果的、効率的に実施するため、事業の必要性、緊急性、経費の正当性等を精査し、当初予算案をまとめていきます。

令和8年度当初予算「一般会計」の要求状況(歳出)

区分

令和8年度予算要求額

令和7年度当初予算額

増減額

増減率

議会費

7億円

7億円

0億円

4.4パーセント

総務費

411億円

372億円

40億円

10.7パーセント

環境清掃費

95億円

81億円

14億円

17.1パーセント

民生費

875億円

783億円

92億円

11.7パーセント

衛生費

94億円

93億円

1億円

1.2パーセント

産業経済費

44億円

45億円

△1億円

△2.3パーセント

土木費

334億円

295億円

39億円

13.2パーセント

教育費

326億円

265億円

60億円

22.7パーセント

公債費

0億円

0億円

△0億円

△100.0パーセント

諸支出金

100億円

92億円

8億円

8.6パーセント

予備費

10億円

10億円

0億円

0.0パーセント

合計

2,296億円

2,043億円

253億円

12.4パーセント

令和8年度予算要求の主な事業

 

令和8年度
予算要求

令和7年度
当初予算

主な要求事業

新規事業

26事業

21事業

モーニングスクールの本格実施、港区版こども誰でも通園制度の実施、一時保育事業等の保育料の負担軽減、麻雀を活用した多世代交流事業の実施

レベルアップ事業

106事業

98事業

高齢者エアコン購入費給付事業の拡充、障害者(児)紙おむつ給付等の対象拡充、家具転倒防止対策等の促進

臨時事業

137事業

102事業

高齢者福祉施設整備に向けた基本計画策定、港区政80周年記念事業の実施、東京湾大華火祭を中央区と共催で開催

合計

269事業

221事業

問い合わせ

  • 財政課財政担当
    電話:03-3578-2096

公有財産の現況(9月30日現在)について

  • 契約管財課管財係
    電話:03-3578-2131

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