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更新日:2025年12月15日
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目次
広報みなと
港区の家計簿
区では、毎年6月と12月の年2回、財政状況についてお知らせしています。
今回は、令和6年度決算のあらましと、令和7年度上半期(4月から9月)の予算執行状況等についてお知らせします。
※計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数処理を行っていないため、合計等と一致しない場合があります。
令和6年度決算のあらまし
一般会計
令和6年度は、アフターコロナに向けて、にぎわいとやさしさに満ちた港区へ力強く踏み出すため、8回にわたり補正予算を編成し、直面する課題に機動的に取り組みました。
歳入決算額は、特別区税や地方創生臨時交付金に係る都支出金等の増加により、前年度比239億円、率にして13.3パーセント増の2,042億円となりました。
歳出決算額は、総務費における東麻布二丁目複合施設整備、土木費における浜松町二丁目地区市街地再開発事業支援、教育費における御田小学校改築が増となったこと等により、前年度比208億円、率にして12.4パーセント増の1,891億円となりました(歳入歳出決算額、歳入歳出決算年度別比較)。
経常収支比率は、特別区税等の増収に伴う経常一般財源の増により、前年度比6.1ポイント減の64.6パーセントとなりました。
※経常収支比率とは、地方財政状況調査において、国が示す全国統一の基準に基づく会計上で算出された、財政の弾力性を示す総合的な指標です。この比率が高いほど新たな住民ニーズに対応できる余地が少なく、財政は硬直化していることになります。
一般会計歳入歳出決算額
歳入
歳入決算額 2,041億6,786万円
|
特別区税 |
1,137億円(55.7パーセント) |
|---|---|
|
国・都支出金 |
360億円(17.6パーセント) |
|
地方消費税交付金 |
155億円(7.6パーセント) |
|
使用料及び手数料 |
106億円(5.2パーセント) |
|
その他 |
284億円(13.9パーセント) |
歳出
歳出決算額 1,890億5,480万円
|
民生費 |
678億円(35.9パーセント) |
|---|---|
|
総務費 |
359億円(19.0パーセント) |
|
教育費 |
297億円(15.7パーセント) |
|
土木費 |
210億円(11.1パーセント) |
|
環境清掃費 |
72億円(3.8パーセント) |
|
衛生費 |
66億円(3.5パーセント) |
|
公債費 |
0.2億円(0.0パーセント) |
|
その他 |
208億円(11.0パーセント) |
|
歳入歳出差引 |
151億1,306万円 このうち、翌年度に繰り越すべき財源である6億8,997万円を差し引いた144億2, 309万円(実質収支)の半分を財政調整基金に繰り入れました(残りは令和7年度予算の繰越金として計上)。 |

一般会計歳入歳出決算年度別比較
歳入
|
区分 |
令和6年度決算額 |
令和5年度決算額 |
増減額 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
|
特別区税 |
1,136億5,180万円 |
956億394万円 |
180億4,786万円 |
特別区民税やたばこ税等 |
|
地方消費税交付金 |
155億2,276万円 |
146億3,674万円 |
8億8,602万円 |
地方消費税のうち、区へ交付されるもの |
|
特別区交付金 |
29億3,574万円 |
38億2,517万円 |
△8億8,943万円 |
特別区財政調整交付金 |
|
分担金及び負担金 |
11億8,503万円 |
12億5,706万円 |
△7,203万円 |
保育園の保育料等 |
|
使用料及び手数料 |
106億4,447万円 |
106億7,512万円 |
△3,065万円 |
施設の使用料や住民票の発行手数料等 |
|
国庫支出金 |
191億1,678万円 |
173億4,208万円 |
17億7,470万円 |
国からの負担金・補助金等 |
|
都支出金 |
168億5,506万円 |
146億876万円 |
22億4,630万円 |
東京都からの負担金・補助金等 |
|
繰入金 |
22億4,244万円 |
40億1,668万円 |
△17億7,425万円 |
基金等からの繰入金 |
|
その他 |
220億1,377万円 |
182億9,269万円 |
37億2,109万円 |
各種交付金、寄附金等 |
|
歳入合計 |
2,041億6,786万円 |
1,802億5,825万円 |
239億961万円 |
|
歳出
|
区分 |
令和6年度決算額 |
令和5年度決算額 |
増減額 |
備考 |
|---|---|---|---|---|
|
議会費 |
6億9,872万円 |
6億9,796万円 |
76万円 |
議会の運営のための経費 |
|
総務費 |
358億8,404万円 |
277億1,184万円 |
81億7,220万円 |
区役所の運営や防災のための経費 |
|
環境清掃費 |
71億9,531万円 |
64億8,801万円 |
7億730万円 |
環境保全や清掃事業のための経費 |
|
民生費 |
678億2,008万円 |
672億2,194万円 |
5億9,813万円 |
高齢者や障害者、子どもの福祉のための経費 |
|
衛生費 |
66億4,725万円 |
73億6,159万円 |
△7億1,434万円 |
健康を守るための経費 |
|
産業経済費 |
34億621万円 |
45億1,418万円 |
△11億797万円 |
産業振興のための経費 |
|
土木費 |
209億8,674万円 |
180億6,008万円 |
29億2,666万円 |
道路、公園、住宅の整備等のための経費 |
|
教育費 |
296億7,860万円 |
191億854万円 |
105億7,006万円 |
学校教育や社会教育等のための経費 |
|
公債費 |
2,348万円 |
3,181万円 |
△834万円 |
特別区債の返済のための経費 |
|
諸支出金 |
167億1,437万円 |
170億2,225万円 |
△3億788万円 |
基金の積み立て等のための経費 |
|
予備費※ |
– |
– |
– |
緊急の支出のための経費 |
|
歳出合計 |
1,890億5,480万円 |
1,682億1,822万円 |
208億3,658万円 |
|
※令和6年度の予備費は予算額13億円のうち、8億5,960万円を各経費の財源として活用しました。
国民健康保険事業会計歳入歳出決算額
主に自営業の人を対象とした健康保険事業の収支を表したものです。
歳入
歳入決算額 254億6,580万円
|
都支出金 |
133億円(52.2パーセント) |
|---|---|
|
国民健康保険料 |
81億円(31.7パーセント) |
|
その他 |
41億円(16.0パーセント) |
歳出
歳出決算額 249億222万円
|
保険給付費 |
131億円(52.7パーセント) |
|---|---|
|
国民健康保険事業費納付金 |
108億円(43.4パーセント) |
|
その他 |
10億円(3.8パーセント) |
|
歳入歳出差引 |
収支5億6,358万円は令和7年度予算への繰越金として計上 |

後期高齢者医療会計歳入歳出決算額
主に75歳以上の高齢者を対象とした医療事業の収支を表したものです。
歳入
歳入決算額 72億7,856万円
|
後期高齢者医療保険料 |
47億円(64.4パーセント) |
|---|---|
|
繰入金 |
24億円(32.4パーセント) |
|
その他 |
2億円(3.2パーセント) |
歳出
歳出決算額 71億7,803万円
|
広域連合負担金 |
67億円(94.0パーセント) |
|---|---|
|
その他 |
4億円(6.0パーセント) |
|
歳入歳出差引 |
収支1億52万円は令和7年度予算への繰越金として計上 |

介護保険会計歳入歳出決算額
介護を要する人への介護サービス等の提供を行う保険事業の収支を表したものです。
歳入
歳入決算額 188億3,711万円
|
介護保険料 |
46億円(24.5パーセント) |
|---|---|
|
支払基金交付金 |
44億円(23.6パーセント) |
|
繰入金 |
33億円(17.5パーセント) |
|
国庫支出金 |
33億円(17.3パーセント) |
|
その他 |
32億円(17.2パーセント) |
歳出
歳出決算額 181億8,671万円
|
保険給付費 |
158億円(87.1パーセント) |
|---|---|
|
その他 |
23億円(12.9パーセント) |
|
歳入歳出差引 |
収支6億5,039万円は令和7年度予算への繰越金として計上 |

令和7年度上半期(4月から9月)の予算執行状況等(9月30日現在)
一般会計
歳入
収入済額 944億163万円(収入率45.5パーセント)
|
予算現額 |
2,073億3,121万円 |
|---|---|
|
特別区税 |
535億円 |
|
使用料及び手数料 |
100億円 |
|
地方消費税交付金 |
97億円 |
|
国・都支出金 |
88億円 |
|
その他 |
124億円 |
|
収入見込額 |
1,129億円 |

歳出
支出済額 705億8,656万円(執行率34.0パーセント)
|
予算現額 |
2,073億3,121万円 |
|---|---|
|
民生費 |
292億円 |
|
総務費 |
155億円 |
|
教育費 |
78億円 |
|
土木費 |
49億円 |
|
その他 |
131億円 |
|
支出予定額 |
1,367億円 |

国民健康保険事業会計
歳入
収入済額 114億8,869万円(収入率45.5パーセント)
|
予算現額 |
252億3,234万円 |
|---|---|
|
都支出金 |
57億円 |
|
国民健康保険料 |
37億円 |
|
その他 |
21億円 |
|
収入見込額 |
137億円 |

歳出
支出済額 85億957万円(執行率33.7パーセント)
|
予算現額 |
252億3,234万円 |
|---|---|
|
保険給付費 |
57億円 |
|
国民健康保険事業費納付金 |
25億円 |
|
その他 |
3億円 |
|
支出予定額 |
167億円 |

後期高齢者医療会計
歳入
収入済額 29億2,242万円(収入率40.5パーセント)
|
予算現額 |
72億2,275万円 |
|---|---|
|
後期高齢者医療保険料 |
15億円 |
|
繰入金 |
13億円 |
|
その他 |
1億円 |
|
収入見込額 |
43億円 |

歳出
支出済額 21億1,690万円(執行率29.3パーセント)
|
予算現額 |
72億2,275万円 |
|---|---|
|
広域連合負担金 |
20億円 |
|
その他 |
1億円 |
|
支出予定額 |
51億円 |

介護保険会計
歳入
収入済額 102億5,572万円(収入率53.3パーセント)
|
予算現額 |
192億5,470万円 |
|---|---|
|
介護保険料 |
23億円 |
|
支払基金交付金 |
22億円 |
|
国庫支出金 |
16億円 |
|
その他 |
42億円 |
|
収入見込額 |
90億円 |

歳出
支出済額 73億5,788万円(執行率38.2パーセント)
|
予算現額 |
192億5,470万円 |
|---|---|
|
保険給付費 |
68億円 |
|
地域支援事業費 |
3億円 |
|
その他 |
3億円 |
|
支出予定額 |
119億円 |

基金の現在高(9月30日現在)
2,451億9,543万円
前年同期に比べ、343億2,583万円増加
特別区債の現在高(9月30日現在)
278万円
前年同期に比べ、1,167万円減少
区民負担の概況
令和7年度分の特別区民税課税額(9月30日現在) 1,145億1,605万円
- 区民1人当たり 42万4,141円
前年同期に比べ、1万6,338円増加 - 1世帯当たり 73万6,390円
前年同期に比べ、2万7,268円増加 - 納税義務者1人当たり 71万1,731円
前年同期に比べ、2万4,665円増加
※人口(26万9,995人)、世帯数(15万5,510世帯)は令和7年10月1日現在、納税義務者数(16万898人)は令和7年9月30日現在
※特別区民税の額には滞納繰越分を含みます。
一時借入金
一時的に資金が不足するときに、年度内に返済することを条件に金融機関等から借りる資金のことをいいますが、実績はありません。
公有財産の現況(9月30日現在)
|
種別 |
内訳 |
数量 |
金額 |
|---|---|---|---|
|
土地 |
区役所・学校・公園等の敷地 |
261カ所 796,880.99平方メートル |
7,275億7,461万円 |
|
建物 |
区役所・学校・公園等の建物 |
364棟 768,582.15平方メートル |
2,165億1,006万円 |
|
工作物 |
区役所・学校・公園等の工作物 |
― |
47億8,549万円 |
|
物権 |
地上権 |
1カ所 1,964.70平方メートル |
1,020万円 |
|
有価証券 |
株式 |
― |
3億4,774万円 |
|
出資による権利 |
財団法人等への出資金 |
― |
5億5,894万円 |
|
無体財産権 |
商標権 |
11件 |
190万円 |
|
合計 |
9,497億8,894万円 |
||
令和8年度一般会計当初予算の予算要求額がまとまりました(12月1日現在)
7月下旬から、区民ニーズや予算編成方針を踏まえて令和8年度に実施する事業を各部門において検討し、実施に必要な経費をまとめました(令和8年度当初予算「一般会計」の要求状況(歳出))。
また、各部門の新規事業とレベルアップ(拡充する)事業の要求額や要求の考え方等を、港区ホームページで順次公開します。
今後、限られた財源の中で各事業をより効果的、効率的に実施するため、事業の必要性、緊急性、経費の正当性等を精査し、当初予算案をまとめていきます。
令和8年度当初予算「一般会計」の要求状況(歳出)
|
区分 |
令和8年度予算要求額 |
令和7年度当初予算額 |
増減額 |
増減率 |
|---|---|---|---|---|
|
議会費 |
7億円 |
7億円 |
0億円 |
4.4パーセント |
|
総務費 |
411億円 |
372億円 |
40億円 |
10.7パーセント |
|
環境清掃費 |
95億円 |
81億円 |
14億円 |
17.1パーセント |
|
民生費 |
875億円 |
783億円 |
92億円 |
11.7パーセント |
|
衛生費 |
94億円 |
93億円 |
1億円 |
1.2パーセント |
|
産業経済費 |
44億円 |
45億円 |
△1億円 |
△2.3パーセント |
|
土木費 |
334億円 |
295億円 |
39億円 |
13.2パーセント |
|
教育費 |
326億円 |
265億円 |
60億円 |
22.7パーセント |
|
公債費 |
0億円 |
0億円 |
△0億円 |
△100.0パーセント |
|
諸支出金 |
100億円 |
92億円 |
8億円 |
8.6パーセント |
|
予備費 |
10億円 |
10億円 |
0億円 |
0.0パーセント |
|
合計 |
2,296億円 |
2,043億円 |
253億円 |
12.4パーセント |
令和8年度予算要求の主な事業
|
|
令和8年度 |
令和7年度 |
主な要求事業 |
|---|---|---|---|
|
新規事業 |
26事業 |
21事業 |
モーニングスクールの本格実施、港区版こども誰でも通園制度の実施、一時保育事業等の保育料の負担軽減、麻雀を活用した多世代交流事業の実施 |
|
レベルアップ事業 |
106事業 |
98事業 |
高齢者エアコン購入費給付事業の拡充、障害者(児)紙おむつ給付等の対象拡充、家具転倒防止対策等の促進 |
|
臨時事業 |
137事業 |
102事業 |
高齢者福祉施設整備に向けた基本計画策定、港区政80周年記念事業の実施、東京湾大華火祭を中央区と共催で開催 |
|
合計 |
269事業 |
221事業 |
― |
問い合わせ
- 財政課財政担当
電話:03-3578-2096
公有財産の現況(9月30日現在)について
- 契約管財課管財係
電話:03-3578-2131
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